设为首页   加入收藏
 首页 | 部门简介 | 通知公告 | 主题教育 | 规章制度 | 信息公开 | 经费到账 | 服务指南 | 下载中心 | 政策法规 | 留言板 | 返回主页 
 信息公开 
信息公开
当前位置: 首页>>信息公开>>正文
贵阳中医学院2016年部门预算、“三公”经费预算
2016-02-19 22:28  

单 位 概 况 表

项目 内容 项目 数量 项目 数量
单位名称 贵阳中医学院 定编人员数 1,178     工勤人员 0
单位其他名称     行政部分 0         高校社会化后勤人员 0
单位编码 410007                     行政人员 0         其他 0
单位地址 贵州省贵阳市南明区市东路50号             正省级 0 特殊人员实有人数 0
联系电话 5652087             副省级 0     监狱在押犯 0
邮政编码 550005             正厅级 0         少年犯 0
单位Email GYZYXYYB@126.COM             副厅级 0             男犯 0
单位所在县区 花溪区             纪检组长 0             女犯 0
单位级别 正厅             正处级 0         一般犯人 0
单位性质 非参公事业             副处级 0             男犯 0
单位类别 教育事业             其他 0             女犯 0
财政供给政策 全额供给         纪检 0         老残人员 0
预算管理级次 二级预算单位             正处长 0     强戒人员 0
财政管理形式 垂直管理-省级             副处长 0         男强戒 0
单位标志 学校             其他 0         女强戒 0
组织机构代码 42924832-4                 行政附属人员 0     看守所在押人员 0
法人代表 杨柱                     离退休服务人员 0         男性 0
法人证书号 152000000790                   工勤人员 0         女性 0
是否财务独立核算             其他 0     农垦系统 0
是否有财政零余额账户     事业部分 753         集体转业官兵 0
财务主管 魏文竹                管理人员 146 武警
是否工资统发             正省级 0     全省编制内实有人数 0
是否国库授权支付             副省级 0     其中:省级编制内实有人数 0
是否财政负担边疆及电话交通补贴             正厅级 2     省级训练新兵人数 0
是否财政负担年终一次性奖金             副厅级 7
单位成立日期 1965年             正处长 17
机构编制批准文号 550005             副处长 20
下属局所个数 0             其他 100
参加医疗保险情况 省级         专业技术人员 607
参加住房公积金情况 省级             高级 75
定编车辆数 46             副高级 220
    公务用车编制数 46             中级 159
        一般公务用车编制数 46             其他 153
        省级干部专车编制数 0
    特种专业技术用车编制数 0
    接待调研用车编制数 0
    执法执勤用车编制数 0
定编内部机构数 0

 

贵州省(贵阳中医学院)(2016)年部门预算收支预算总表

 

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) 单位:万元
2016年收入 2016年支出 备注
项目 预算数 项目 预算数
一、原一般公共预算拨款收入 11,127.82  一、一般公共服务支出 12,127.82 
二、原预算外转一般公共预算管理资金收入 1,000.00  二、外交支出
三、事业收入 9,940.99  三、国防支出
四、事业单位经营收入 四、公共安全支出
五、其他收入 五、教育支出 9,940.99 
……
本年收入合计 22,068.81  本年支出合计 22,068.81 
上年结转 结转下年
       22,068.81         22,068.81 

 

 贵州省(贵阳中医学院)(2016)年收入预算表

 

序号 项 目 金 额
基本收入 17,737.00
1 财政一般支出预算: 10,185.00
2 事业收入 ,其中 : 6,416.00
本科老生学费 2,675.00
本科新生学费(含预科) 1,042.50
研究生学费 644.00
时珍学院老生学费 3,752.00
时珍学院新生学费 1,200.00
住宿费 1,380.00
其他收入,其中: 1,136.00
1 一、二附院图书经费 10.00
2 南校区租金收入 336.00
3 花溪校区架空层租金收入 223.00
4 北区租金收入 500.00
5 保卫处停车费 40.00
6 实验中心上机费 12.00
7 学报及微量元素版面费 15.00
专项收入 9,313.00
1 2014生均奖补专项 1,797.00
2 2015生均奖补专项 1,266.00
3 2015中央财政支持地方 1,970.00
4 化债专项 4,277.00
5 外教经费 3.00
合计 28,186.00

 

 

贵州省(贵阳中医学院)(2016)年一般公共预算支出表

 

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目) 单位:万元
科目编码 科目名称   基本支出 项目支出 备注
小计 省本级支出 补助市县支出
合计 12,127.82 12,127.82
205 02 05 教育收费安排的支出 11,396.68 11,396.68
221 02 01 住房公积金 731.14 731.14

 

 

 

贵州省(贵阳中医学院)(2016)年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

(本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目) 单位:万元
经济分类科目 基本支出 备注
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
工资福利支出 6,452.25  6,452.25  0.00 
30101   基本工资 2,737.46  2,737.46  0.00 
30102   津贴补贴 189.84  189.84  0.00 
30107   绩效工资 1,345.10  1,345.10  0.00 
30199   其他工资福利支出 2,179.85  2,179.85  0.00 
商品和服务支出 830.36  0.00  830.36 
30201   办公费 78.83  0.00  78.83 
30202   印刷费 30.84  0.00  30.84 
30203   咨询费 0.42  0.00  0.42 
30205   水费 111.56  0.00  111.56 
30206   电费 209.25  0.00  209.25 
30207   邮电费 65.29  0.00  65.29 
30211   差旅费 31.45  0.00  31.45 
30213   维修(护)费 110.00  0.00  110.00 
30218   专用材料费 175.21  0.00  175.21 
30226   劳务费 8.15  0.00  8.15 
30231   公务用车运行维护费 9.36  0.00  9.36 
对个人和家庭的补助 4,845.21  4,845.21  0.00 
30301   离休费 294.76  294.76  0.00 
30302   退休费 3,819.31  3,819.31  0.00 
30311   住房公积金 731.14  731.14  0.00 
合计 12,127.82  11,297.46  830.36 

 

 

贵州省(贵阳中医学院)(2016)年财政拨款支出预算表

序号 项目编号 经济科目 原口径一般公共预算
总计 12,127.82
2 0001 30101 工资福利支出-基本工资 2,737.46
4 0002 30102 工资福利支出-津贴补贴 189.84
6 0003 30107 工资福利支出-绩效工资 1,345.10
22 0011 30199 工资福利支出-其他工资福利支出 2,179.85
40 0018 30201 商品和服务支出-办公费 58.83
41 0018 30202 商品和服务支出-印刷费 30.84
42 0018 30203 商品和服务支出-咨询费 0.42
43 0018 30204 商品和服务支出-手续费
44 0018 30205 商品和服务支出-水费 111.56
45 0018 30206 商品和服务支出-电费 209.25
46 0018 30207 商品和服务支出-邮电费 65.29
47 0018 30208 商品和服务支出-取暖费
48 0018 30209 商品和服务支出-物业管理费
49 0018 30211 商品和服务支出-差旅费 31.45
50 0018 30212 商品和服务支出-因公出国(境)费用
51 0018 30213 商品和服务支出-维修(护)费 110.00
52 0018 30214 商品和服务支出-租赁费
53 0018 30215 商品和服务支出-会议费
54 0018 30216 商品和服务支出-培训费
55 0018 30217 商品和服务支出-公务接待费
56 0018 30218 商品和服务支出-专用材料费 175.21
57 0018 30226 商品和服务支出-劳务费 8.15
58 0018 30227 商品和服务支出-委托业务费
59 0018 30228 商品和服务支出-工会经费
60 0018 30229 商品和服务支出-福利费
61 0018 30299 商品和服务支出-其他商品和服务支出
62 0018 31002 其他资本性支出-办公设备购置
63 0018 31003 其他资本性支出-专用设备购置
64 0018 31007 其他资本性支出-信息网络及软件购置更新
65 0018 31099 其他资本性支出-其他资本性支出
67 0019 30231 商品和服务支出-公务用车运行维护费 9.36
68 0020
69 0020 30239 商品和服务支出-其他交通费用
70 0021
71 0021 30299 商品和服务支出-其他商品和服务支出
73 0022 30201 商品和服务支出-办公费 20.00
74 0022 30202 商品和服务支出-印刷费
75 0022 30203 商品和服务支出-咨询费
76 0022 30204 商品和服务支出-手续费
77 0022 30205 商品和服务支出-水费
78 0022 30206 商品和服务支出-电费
79 0022 30207 商品和服务支出-邮电费
80 0022 30208 商品和服务支出-取暖费
81 0022 30209 商品和服务支出-物业管理费
82 0022 30211 商品和服务支出-差旅费
83 0022 30212 商品和服务支出-因公出国(境)费用
84 0022 30213 商品和服务支出-维修(护)费
85 0022 30214 商品和服务支出-租赁费
86 0022 30215 商品和服务支出-会议费
87 0022 30216 商品和服务支出-培训费
88 0022 30217 商品和服务支出-公务接待费
89 0022 30218 商品和服务支出-专用材料费
90 0022 30226 商品和服务支出-劳务费
91 0022 30227 商品和服务支出-委托业务费
92 0022 30228 商品和服务支出-工会经费
93 0022 30229 商品和服务支出-福利费
94 0022 30299 商品和服务支出-其他商品和服务支出
95 0022 31002 其他资本性支出-办公设备购置
96 0022 31003 其他资本性支出-专用设备购置
97 0022 31007 其他资本性支出-信息网络及软件购置更新
98 0022 31099 其他资本性支出-其他资本性支出
99 0023
100 0023 30299 商品和服务支出-其他商品和服务支出
102 0025 30301 对个人和家庭的补助-离休费 294.76
104 0026 30302 对个人和家庭的补助-退休费 3,819.31
105 0027
106 0027 30307 对个人和家庭的补助-医疗费
107 0028
108 0028 30308 对个人和家庭的补助-助学金
110 0029 30311 对个人和家庭的补助-住房公积金 731.14
111 0030
112 0030 30304 对个人和家庭的补助-抚恤金
113 0031
114 0031 30305 对个人和家庭的补助-生活补助
115 0032
116 0032 30305 对个人和家庭的补助-生活补助
117 0033
118 0033 30309 对个人和家庭的补助-奖励金
119 0034
120 0034 30313 对个人和家庭的补助-购房补贴
121 0035
122 0035 30399 对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助支出
123 0036
124 0036 30301 对个人和家庭的补助-离休费
125 0037
126 0037 30305 对个人和家庭的补助-生活补助
127 0038
128 0038 30304 对个人和家庭的补助-抚恤金
129 0039
130 0039 30305 对个人和家庭的补助-生活补助
131 0040
132 0040 30305 对个人和家庭的补助-生活补助
133 0041
134 0041 30399 对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助支出
135 0044
136 0044 39999 其他支出-其他支出

 

贵州省(贵阳中医学院)(2016)年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表

 

 单位:万元
项目  (上年度)年初预算数          2016    年初预算数 与上年相比增减变化比率 与上年相比增减变化原因        2016 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 备注
合计 14.36 14.36 0% 0.12%
 一、 因公出国(境)费 —— —— —— —— ——
 二、公务接待费 5 5 0% 0.08%
 三、公务车购置及运行维护费 9.36 9.36 0% 0.04%
     1、公务车运行维护费 9.36 9.36 0% 0.04%
     2、公务车购置费 —— —— —— —— ——
说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
      2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
         公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
         公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。
      3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
      4、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。
      5、为加强“三公”经费管理,按照国家和省“厉行节约”的相关要求,贵州省省本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,
         年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

 

 

 

 

关闭窗口

版权所有 大学财务处