单 位 概 况 表
项目 |
内容 |
项目 |
数量 |
项目 |
数量 |
单位名称 |
贵阳中医学院 |
定编人员数 |
1,178 |
工勤人员 |
0 |
单位其他名称 |
|
行政部分 |
0 |
高校社会化后勤人员 |
0 |
单位编码 |
410007 |
行政人员 |
0 |
其他 |
0 |
单位地址 |
贵州省贵阳市南明区市东路50号 |
正省级 |
0 |
特殊人员实有人数 |
0 |
联系电话 |
5652087 |
副省级 |
0 |
监狱在押犯 |
0 |
邮政编码 |
550005 |
正厅级 |
0 |
少年犯 |
0 |
单位Email |
GYZYXYYB@126.COM |
副厅级 |
0 |
男犯 |
0 |
单位所在县区 |
花溪区 |
纪检组长 |
0 |
女犯 |
0 |
单位级别 |
正厅 |
正处级 |
0 |
一般犯人 |
0 |
单位性质 |
非参公事业 |
副处级 |
0 |
男犯 |
0 |
单位类别 |
教育事业 |
其他 |
0 |
女犯 |
0 |
财政供给政策 |
全额供给 |
纪检 |
0 |
老残人员 |
0 |
预算管理级次 |
二级预算单位 |
正处长 |
0 |
强戒人员 |
0 |
财政管理形式 |
垂直管理-省级 |
副处长 |
0 |
男强戒 |
0 |
单位标志 |
学校 |
其他 |
0 |
女强戒 |
0 |
组织机构代码 |
42924832-4 |
行政附属人员 |
0 |
看守所在押人员 |
0 |
法人代表 |
杨柱 |
离退休服务人员 |
0 |
男性 |
0 |
法人证书号 |
152000000790 |
工勤人员 |
0 |
女性 |
0 |
是否财务独立核算 |
是 |
其他 |
0 |
农垦系统 |
0 |
是否有财政零余额账户 |
是 |
事业部分 |
753 |
集体转业官兵 |
0 |
财务主管 |
魏文竹 |
管理人员 |
146 |
武警 |
|
是否工资统发 |
是 |
正省级 |
0 |
全省编制内实有人数 |
0 |
是否国库授权支付 |
是 |
副省级 |
0 |
其中:省级编制内实有人数 |
0 |
是否财政负担边疆及电话交通补贴 |
否 |
正厅级 |
2 |
省级训练新兵人数 |
0 |
是否财政负担年终一次性奖金 |
否 |
副厅级 |
7 |
|
|
单位成立日期 |
1965年 |
正处长 |
17 |
|
|
机构编制批准文号 |
550005 |
副处长 |
20 |
|
|
下属局所个数 |
0 |
其他 |
100 |
|
|
参加医疗保险情况 |
省级 |
专业技术人员 |
607 |
|
|
参加住房公积金情况 |
省级 |
高级 |
75 |
|
|
定编车辆数 |
46 |
副高级 |
220 |
|
|
公务用车编制数 |
46 |
中级 |
159 |
|
|
一般公务用车编制数 |
46 |
其他 |
153 |
|
|
省级干部专车编制数 |
0 |
|
|
|
|
特种专业技术用车编制数 |
0 |
|
|
|
|
接待调研用车编制数 |
0 |
|
|
|
|
执法执勤用车编制数 |
0 |
|
|
|
|
定编内部机构数 |
0 |
|
|
|
|
贵州省(贵阳中医学院)(2016)年部门预算收支预算总表
(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) |
|
|
|
单位:万元 |
2016年收入 |
2016年支出 |
备注 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、原一般公共预算拨款收入 |
11,127.82 |
一、一般公共服务支出 |
12,127.82 |
|
二、原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
1,000.00 |
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
9,940.99 |
三、国防支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
9,940.99 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
22,068.81 |
本年支出合计 |
22,068.81 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
22,068.81 |
支 出 总 计 |
22,068.81 |
|
贵州省(贵阳中医学院)(2016)年收入预算表
序号 |
项 目 |
金 额 |
一 |
基本收入 |
17,737.00 |
1 |
财政一般支出预算: |
10,185.00 |
2 |
事业收入 ,其中 : |
6,416.00 |
|
本科老生学费 |
2,675.00 |
|
本科新生学费(含预科) |
1,042.50 |
|
研究生学费 |
644.00 |
|
时珍学院老生学费 |
3,752.00 |
|
时珍学院新生学费 |
1,200.00 |
|
住宿费 |
1,380.00 |
二 |
其他收入,其中: |
1,136.00 |
1 |
一、二附院图书经费 |
10.00 |
2 |
南校区租金收入 |
336.00 |
3 |
花溪校区架空层租金收入 |
223.00 |
4 |
北区租金收入 |
500.00 |
5 |
保卫处停车费 |
40.00 |
6 |
实验中心上机费 |
12.00 |
7 |
学报及微量元素版面费 |
15.00 |
三 |
专项收入 |
9,313.00 |
1 |
2014生均奖补专项 |
1,797.00 |
2 |
2015生均奖补专项 |
1,266.00 |
3 |
2015中央财政支持地方 |
1,970.00 |
4 |
化债专项 |
4,277.00 |
5 |
外教经费 |
3.00 |
四 |
合计 |
28,186.00 |
贵州省(贵阳中医学院)(2016)年一般公共预算支出表
(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目) |
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
省本级支出 |
补助市县支出 |
合计 |
12,127.82 |
12,127.82 |
|
|
|
|
205 |
02 |
05 |
教育收费安排的支出 |
11,396.68 |
11,396.68 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
731.14 |
731.14 |
|
|
|
|
贵州省(贵阳中医学院)(2016)年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)
(本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目) |
|
单位:万元 |
经济分类科目 |
基本支出 |
备注 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
工资福利支出 |
6,452.25 |
6,452.25 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
2,737.46 |
2,737.46 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
189.84 |
189.84 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
1,345.10 |
1,345.10 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2,179.85 |
2,179.85 |
0.00 |
|
|
商品和服务支出 |
830.36 |
0.00 |
830.36 |
|
30201 |
办公费 |
78.83 |
0.00 |
78.83 |
|
30202 |
印刷费 |
30.84 |
0.00 |
30.84 |
|
30203 |
咨询费 |
0.42 |
0.00 |
0.42 |
|
30205 |
水费 |
111.56 |
0.00 |
111.56 |
|
30206 |
电费 |
209.25 |
0.00 |
209.25 |
|
30207 |
邮电费 |
65.29 |
0.00 |
65.29 |
|
30211 |
差旅费 |
31.45 |
0.00 |
31.45 |
|
30213 |
维修(护)费 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
175.21 |
0.00 |
175.21 |
|
30226 |
劳务费 |
8.15 |
0.00 |
8.15 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.36 |
0.00 |
9.36 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
4,845.21 |
4,845.21 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
294.76 |
294.76 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
3,819.31 |
3,819.31 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
731.14 |
731.14 |
0.00 |
|
合计 |
|
12,127.82 |
11,297.46 |
830.36 |
|
贵州省(贵阳中医学院)(2016)年财政拨款支出预算表
序号 |
项目编号 |
经济科目 |
原口径一般公共预算 |
总计 |
|
|
12,127.82 |
2 |
0001 |
30101 工资福利支出-基本工资 |
2,737.46 |
4 |
0002 |
30102 工资福利支出-津贴补贴 |
189.84 |
6 |
0003 |
30107 工资福利支出-绩效工资 |
1,345.10 |
22 |
0011 |
30199 工资福利支出-其他工资福利支出 |
2,179.85 |
40 |
0018 |
30201 商品和服务支出-办公费 |
58.83 |
41 |
0018 |
30202 商品和服务支出-印刷费 |
30.84 |
42 |
0018 |
30203 商品和服务支出-咨询费 |
0.42 |
43 |
0018 |
30204 商品和服务支出-手续费 |
|
44 |
0018 |
30205 商品和服务支出-水费 |
111.56 |
45 |
0018 |
30206 商品和服务支出-电费 |
209.25 |
46 |
0018 |
30207 商品和服务支出-邮电费 |
65.29 |
47 |
0018 |
30208 商品和服务支出-取暖费 |
|
48 |
0018 |
30209 商品和服务支出-物业管理费 |
|
49 |
0018 |
30211 商品和服务支出-差旅费 |
31.45 |
50 |
0018 |
30212 商品和服务支出-因公出国(境)费用 |
|
51 |
0018 |
30213 商品和服务支出-维修(护)费 |
110.00 |
52 |
0018 |
30214 商品和服务支出-租赁费 |
|
53 |
0018 |
30215 商品和服务支出-会议费 |
|
54 |
0018 |
30216 商品和服务支出-培训费 |
|
55 |
0018 |
30217 商品和服务支出-公务接待费 |
|
56 |
0018 |
30218 商品和服务支出-专用材料费 |
175.21 |
57 |
0018 |
30226 商品和服务支出-劳务费 |
8.15 |
58 |
0018 |
30227 商品和服务支出-委托业务费 |
|
59 |
0018 |
30228 商品和服务支出-工会经费 |
|
60 |
0018 |
30229 商品和服务支出-福利费 |
|
61 |
0018 |
30299 商品和服务支出-其他商品和服务支出 |
|
62 |
0018 |
31002 其他资本性支出-办公设备购置 |
|
63 |
0018 |
31003 其他资本性支出-专用设备购置 |
|
64 |
0018 |
31007 其他资本性支出-信息网络及软件购置更新 |
|
65 |
0018 |
31099 其他资本性支出-其他资本性支出 |
|
67 |
0019 |
30231 商品和服务支出-公务用车运行维护费 |
9.36 |
68 |
0020 |
|
|
69 |
0020 |
30239 商品和服务支出-其他交通费用 |
|
70 |
0021 |
|
|
71 |
0021 |
30299 商品和服务支出-其他商品和服务支出 |
|
73 |
0022 |
30201 商品和服务支出-办公费 |
20.00 |
74 |
0022 |
30202 商品和服务支出-印刷费 |
|
75 |
0022 |
30203 商品和服务支出-咨询费 |
|
76 |
0022 |
30204 商品和服务支出-手续费 |
|
77 |
0022 |
30205 商品和服务支出-水费 |
|
78 |
0022 |
30206 商品和服务支出-电费 |
|
79 |
0022 |
30207 商品和服务支出-邮电费 |
|
80 |
0022 |
30208 商品和服务支出-取暖费 |
|
81 |
0022 |
30209 商品和服务支出-物业管理费 |
|
82 |
0022 |
30211 商品和服务支出-差旅费 |
|
83 |
0022 |
30212 商品和服务支出-因公出国(境)费用 |
|
84 |
0022 |
30213 商品和服务支出-维修(护)费 |
|
85 |
0022 |
30214 商品和服务支出-租赁费 |
|
86 |
0022 |
30215 商品和服务支出-会议费 |
|
87 |
0022 |
30216 商品和服务支出-培训费 |
|
88 |
0022 |
30217 商品和服务支出-公务接待费 |
|
89 |
0022 |
30218 商品和服务支出-专用材料费 |
|
90 |
0022 |
30226 商品和服务支出-劳务费 |
|
91 |
0022 |
30227 商品和服务支出-委托业务费 |
|
92 |
0022 |
30228 商品和服务支出-工会经费 |
|
93 |
0022 |
30229 商品和服务支出-福利费 |
|
94 |
0022 |
30299 商品和服务支出-其他商品和服务支出 |
|
95 |
0022 |
31002 其他资本性支出-办公设备购置 |
|
96 |
0022 |
31003 其他资本性支出-专用设备购置 |
|
97 |
0022 |
31007 其他资本性支出-信息网络及软件购置更新 |
|
98 |
0022 |
31099 其他资本性支出-其他资本性支出 |
|
99 |
0023 |
|
|
100 |
0023 |
30299 商品和服务支出-其他商品和服务支出 |
|
102 |
0025 |
30301 对个人和家庭的补助-离休费 |
294.76 |
104 |
0026 |
30302 对个人和家庭的补助-退休费 |
3,819.31 |
105 |
0027 |
|
|
106 |
0027 |
30307 对个人和家庭的补助-医疗费 |
|
107 |
0028 |
|
|
108 |
0028 |
30308 对个人和家庭的补助-助学金 |
|
110 |
0029 |
30311 对个人和家庭的补助-住房公积金 |
731.14 |
111 |
0030 |
|
|
112 |
0030 |
30304 对个人和家庭的补助-抚恤金 |
|
113 |
0031 |
|
|
114 |
0031 |
30305 对个人和家庭的补助-生活补助 |
|
115 |
0032 |
|
|
116 |
0032 |
30305 对个人和家庭的补助-生活补助 |
|
117 |
0033 |
|
|
118 |
0033 |
30309 对个人和家庭的补助-奖励金 |
|
119 |
0034 |
|
|
120 |
0034 |
30313 对个人和家庭的补助-购房补贴 |
|
121 |
0035 |
|
|
122 |
0035 |
30399 对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助支出 |
|
123 |
0036 |
|
|
124 |
0036 |
30301 对个人和家庭的补助-离休费 |
|
125 |
0037 |
|
|
126 |
0037 |
30305 对个人和家庭的补助-生活补助 |
|
127 |
0038 |
|
|
128 |
0038 |
30304 对个人和家庭的补助-抚恤金 |
|
129 |
0039 |
|
|
130 |
0039 |
30305 对个人和家庭的补助-生活补助 |
|
131 |
0040 |
|
|
132 |
0040 |
30305 对个人和家庭的补助-生活补助 |
|
133 |
0041 |
|
|
134 |
0041 |
30399 对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助支出 |
|
135 |
0044 |
|
|
136 |
0044 |
39999 其他支出-其他支出 |
|
贵州省(贵阳中医学院)(2016)年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
(上年度)年初预算数 |
2016 年初预算数 |
与上年相比增减变化比率 |
与上年相比增减变化原因 |
2016 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
合计 |
14.36 |
14.36 |
0% |
|
0.12% |
|
一、 因公出国(境)费 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
二、公务接待费 |
5 |
5 |
0% |
|
0.08% |
|
三、公务车购置及运行维护费 |
9.36 |
9.36 |
0% |
|
0.04% |
|
1、公务车运行维护费 |
9.36 |
9.36 |
0% |
|
0.04% |
|
2、公务车购置费 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
|
2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 |
|
|
公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 |
|
公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。 |
|
3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 |
|
4、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。 |
|
5、为加强“三公”经费管理,按照国家和省“厉行节约”的相关要求,贵州省省本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制, |
|
年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。 |
|